1、审核集团内各公司财务分析、预算等数据是否准确、真实、完整,数据是否符合逻辑;
2、审核集团内各公司采购付款、费用报销、借支等是否合法、合规、真实;是否符合公司财务制度要求;
3、审核公司收款是准确完整及时;
4、审核集团内各公司绩效考核指标是否完成;
5、审核各公司资金使用情况的真实性;
6、审核集团内各公司存货、固定资产是否符合公司制度要求,保证公司各项资产安全;
7、出具被审计公司内部审计报告;
8、配合外部审计工作,与外部审计保持良好沟通;
9、完成领导安排的其他事项;
任职要求:
1、会计、财务管理、金融等相关专业大专以上学历;
2、中级会计师职称,注册会计师、注册税务师等优先考虑;
3、必须能够接受出差。